本网讯 近日,赤勘公司组织完成了8个全资子企业及1个参股企业财务收支的年度审计,此次审计加大了对所属子公司的审计整改力度,重点关注“三重一大”决策事项,对财务收支真实性等方面存在的问题进行评价与揭示,确保重点领域、重大项目、重要业务的审计工作全覆盖,使内部审计工作职责更明确、操作更规范、管理更高效。
近年来,赤勘公司持续完善审计监督机制、强化审计整改、深化成果运用,推动公司内部管理更加规范,风险内控更加精准。下一步,公司将加强审计业务的事前评审,增强风险管控工作,完善重大风险应对措施,切实做好风险防控,推动企业实现高质量发展。(王宏达)